PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Kencana, Dyah Fitria (2023) PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLORA. Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.

[thumbnail of Abstrak_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf] Text
Abstrak_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf

Download (209kB)
[thumbnail of Cover_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf] Text
Cover_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf

Download (450kB)
[thumbnail of Daftar Isi_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf] Text
Daftar Isi_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf

Download (229kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf] Text
Daftar Pustaka_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf

Download (133kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf] Text
Lembar Pengesahan_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf

Download (982kB)
[thumbnail of Skripsi Fulltext_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf] Text
Skripsi Fulltext_142160034_Dyah Fitria Kencana.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Sistem Pengendalian
internal, Penyajian Laporan Keuangan, dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora, Jawa
Tengah. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data
dengan 66 responden pada 21 Perangkat Daerah di Kabupaten Blora. Analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat
lunak SPSS (Statistical Package For the Social Sciences) versi 26. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian internal dan Penyajian Laporan Keuangan
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, Audit
Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kata kunci : Sistem Pengendalian internal, Penyajian Laporan Keuangan, Audit
Kinerja, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Sistem Pengendalian internal, Penyajian Laporan Keuangan, Audit Kinerja, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User: A.Md Sepfriend Ayu Kelana Giri
Date Deposited: 26 Jul 2023 07:40
Last Modified: 26 Jul 2023 07:40
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/36579

Actions (login required)

View Item View Item